高級(jí)審計(jì)經(jīng)理內(nèi)部控制審計(jì)培訓(xùn)課綱
關(guān)鍵詞:審計(jì)經(jīng)理,內(nèi)部控制審計(jì),內(nèi)部審計(jì),財(cái)務(wù)管理
課程簡(jiǎn)介:(吳劍勛主講)
1、跳出原來(lái)混亂無(wú)章的工作狀態(tài),建立科學(xué)先進(jìn)的內(nèi)部控制審計(jì)流程,重新審視和重整自己的工作; 2、學(xué)會(huì)從不同的視角解讀不同的內(nèi)部控制審計(jì)技巧與方法應(yīng)用; 3、內(nèi)部控制審計(jì)對(duì)于各業(yè)務(wù)循環(huán)的關(guān)鍵控制點(diǎn),特別是易疏漏及易被蒙蔽的事項(xiàng),并作出案例解析; 4、內(nèi)部控制審計(jì)中制度合理性判斷的方法及案例解析。 5、明確如何結(jié)合企業(yè)自身的特點(diǎn),建立適合企業(yè)自身情況的內(nèi)部控制系統(tǒng);...
下載地址一(文檔下載頻道)
下載地址二(森濤課程資料下載中心)
資料熱詞:審計(jì)經(jīng)理培訓(xùn),內(nèi)部控制審計(jì)培訓(xùn),內(nèi)部審計(jì)培訓(xùn),財(cái)務(wù)管理培訓(xùn)
相關(guān)下載:
相關(guān)文章: