內(nèi)部審計與反舞弊實務(wù)課綱
關(guān)鍵詞:企業(yè)內(nèi)部審計,內(nèi)部審計,內(nèi)部控制,企業(yè)內(nèi)審
課程簡介:(邱健主講)
內(nèi)部審計是現(xiàn)代公司治理的一部分,并且內(nèi)部審計與公司治理之間存在互動關(guān)系。內(nèi)部審計既是公司治理的一部分,同時又是評價治理有效性工具之一。由此,基于公司治理而產(chǎn)生了諸如戰(zhàn)略審計、風(fēng)險管理審計等新型的內(nèi)部審計業(yè)務(wù)。有效的公司治理是保證內(nèi)部審計充分發(fā)揮作用的前提,而內(nèi)部審計作用的充分發(fā)揮又可以促進公司治理的完善和發(fā)展。...
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